?Trebuie să depun o declarație fiscală?
Dacă lucrați pe cont propriu în Irlanda, poate în calitate de consultant, arhitect sau subcontractant în construcții, sunteți obligat din punct de vedere legal să declarați orice venit pe care îl primiți într-o declarație fiscală anuală autoevaluată. Aceste informații vor fi folosite pentru a stabili cât de mult impozit ar trebui să plătiți.
Venit din închiriere:
Pentru cei care s-au înregistrat, biroul fiscal va emite formularele dvs. de declarație fiscală la sfârșitul anului fiscal. Dacă primiți unul, trebuie să il trimiteți, chiar dacă nu ați avut venituri autoevaluabile(PFA).
Trebuie să depuneți declarația și să vă plătiți impozitele până pe 31 octombrie sau vă puteți confrunta cu o suprataxă și cu dobânzi pentru banii datorați.
NOTĂ: Chiar dacă ați lucrat doar o parte a anului ca lucrători independenți (PFA)și ați fost angajat in restul timpului, tot trebuie să depuneți o declarație de impozitare autoevaluată.
?Ce este evaluarea unei persoane fizice autorizate?
Sistemul de evaluarea unei persoane fizice autorizate din Irlanda se aplică tuturor persoanelor care desfășoară activități independente și este utilizat pentru a raporta venituri, câștiguri de capital sau pentru a solicita indemnizații fiscale împotriva facturii dvs. fiscale. Se numește autoevaluare, deoarece sunteți responsabil pentru a vă asigura că detaliile sunt corecte și pentru a vă asigura că plătiți suma corectă a impozitului - chiar dacă nu efectuați singuri taxele.
Când primiți formularele pentru personae fizice autorizate la sfârșitul anului fiscal, va trebui să furnizați detalii despre toate veniturile impozabile și câștigurile pe care le-ați primit în cursul anului. Acest formular vă va permite, de asemenea, să solicitați deduceri și pentru acesta.
Depunerea unei declarații fiscale autoevaluate poate fi confuză și complicată.
Înregistrați-vă online astăzi și lăsați Taxback.com sa se ocupe de chestiunile fiscale ale afacerilor dumneavoastra.
?Când ar trebui să depun declarația fiscală?
Trebuie să depuneți declarația și să vă asigurați că toate impozitele sunt plătite până la 31 octombrie după sfârșitul anului fiscal. Dacă plătiți și depuneți utilizând ROS, sistemul online al veniturilor, data scadenței este prelungită până la jumătatea lunii noiembrie. Anul fiscal în Irlanda se desfășoară în perioada 1 ianuarie-31 decembrie.
Se va percepe o taxă suplimentară de 5% -10% dacă depuneți declarația dvs. de întârziere. În plus, va fi percepută o dobândă de 0,0219% pe zi pentru plata cu întârziere a obligației dvs. fiscale.
?Voi primi o rambursare a impozitului?
Depinde. Ca parte a declarației dvs. de impozitare, vom solicita indemnizațiile și cheltuielile legate de muncă la care aveți dreptul. Rambursarea dvs. va depinde de câștigurile și cheltuielile dvs.
?Pot solicita deducerea cheltuielilor cu afaceri
Da, dacă lucrați pe cont propriu în Irlanda, puteți solicita deducerea cheltuielilor legate de afaceri. Cheltuielile vă pot reduce semnificativ datoria fiscală și sunt o parte vitală a declarației dvs. fiscale. Mulți oameni uită să includă acest lucru și să lase rambursările fiscale în valoare de mii de euro.
Pentru a revendica, cheltuielile trebuie să fie direct legate de obținerea profiturilor.
Exemplele includ:
Notă: Nu uitați să păstrați chitanțele și evidența veniturilor și cheltuielilor.
?Pot solicita recuperarea taxelor TVA?
TVA este un impozit perceput asupra livrării de bunuri și servicii în UE și în multe țări din afara UE, care poate adăuga între 5% și 25% la cheltuielile dvs.
În cazul în care compania dvs. desfășoară activități în străinătate, este posibil să aveți dreptul de a recupera TVA-ul pentru cheltuieli, inclusiv:
Serviciul nostru internațional de recuperare a TVA-ului furnizat de compania noastră sora, Taxback International poate asigura rambursările TVA corporative din 41 de țări.
?Ce înseamnă a fi Persoana fizica autorizata pentru impozitele mele?
Dacă sunteti Persoana fizica autorizata în Irlanda, sunteți responsabil pentru propriul impozit și PRSI.
Asta înseamnă:
?Cum funcționează serviciul Taxback.com?
Taxback.com elimină problemele pregătirii declarației dvs. fiscale.
Iată cum funcționează:
?Ar trebui să includ veniturile din închiriere în declarația mea fiscală?
Da. Venitul din chirii reprezintă orice venit din închirieri și poate proveni dintr-o casă, un apartament, o fabrică, un birou etc. Trebuie să plătiți impozit pe orice profit rezultat din veniturile din chirii și să îl declarați în cadrul sistemului de autoevaluare.
Profitul sau pierderea din închiriere este calculat în funcție de încasările totale la care persoana devine îndreptățită în orice an fiscal. O pierdere in închiriere apare atunci când cheltuielile totale admisibile sunt mai mari decât suma chiriilor primite.
Cheltuielile permise includ asigurări, inchirierea solului, electricitate / încălzire, reparații, publicitate pentru chiriași și dobânzi ipotecare dacă sunt înregistrate la PTSB etc.
NOTĂ: Este foarte important să păstrați toate înregistrările veniturilor, cum ar fi chitanțele, facturile, extrasele bancare și ale societății imobiliare, cotele de verificare etc.
?Depuneți declarații fiscale pentru proprietari?
?Pot solicita cheltuieli medicale și dentare?
Dacă ați plătit cheltuieli de sănătate și stomatologie eligibile în cursul anului fiscal, cum ar fi vizitele medicului care nu sunt acoperite complet de furnizorul dvs. de asigurări, este posibil să putem solicita scutirea de impozite pentru aceste cheltuieli pentru dvs.
Exemple de cheltuieli medicale eligibile:
Exemple de tratamente dentare acceptate
Important: păstrați chitanțele pentru cheltuieli, astfel încât să puteți aplica pentru cheltuielile deductibile.
?Pot aplica pentru recuperarea taxelor pentru serviciu de gunoi și apă?
Nu. Scutirea de impozite în ceea ce privește comisioanele pentru servicii a fost abolită incepand cu anul 2012
?Pot revendica taxele sindicale?
Nu, deoarece această scutire a fost abolită la 1 ianuarie 2011.
?Cum știu ce se întâmplă cu aplicatia mea?
Puteți urmări evoluția aplicatiei dvs. fiscale in contul dvs. online TaxTracker ®.
De asemenea, avem echipa noastră este disponibilă non-stop pentru a vă răspunde la întrebări prin intermediul sistemului nostru de mesagerie instantanee Live Chat.
?Cat costa?
Odată ce ne trimiteți documentele și formularele semnate, vă vom evalua cazul și vă vom informa cât de mult va costa să depuneți declarația fiscala.
?Ce este PRSI?
În Irlanda, toată lumea trebuie să plătească contribuții de asigurări sociale conexe (PRSI) la veniturile relevante. PRSI este alcătuit din asigurări sociale și contribuții de sănătate
Asigurările sociale sunt destinate fondurilor de asigurări sociale pentru a plăti asistența socială și prestațiile din Irlanda. Contribuția la sănătate revine Departamentului Sănătății și Copilului pentru a ajuta la finanțarea serviciilor de sănătate din Irlanda.
În calitate dePFA sunteți responsabil pentru propriile contribuții PRSI și trebuie să plătiți prin sistemul fiscal pentru peroane fizice autorizate.
?Ce este RCT?
RCT (Impozitul pe contracte relevante) este un sistem fiscal în care contractantul principal deduce impozitul la 0%, 20% sau 35% din plăți către subcontractanți, în funcție de statutul fiscal al subcontractantului.
RCT se aplică operațiunilor de construcție, silvicultură și procesare a cărnii și numai atunci când contractantul principal și subcontractantul operează în aceeași industrie.
Veniturile operează acum un sistem electronic RCT, care a fost introdus la 1 ianuarie 2012.
?Ce este un C2?
Un C2 a fost vechiul certificat de autorizare care v-a fost emis ca subcontractant de către biroul fiscal. Cu toate acestea, caracteristicile vechiului sistem, cum ar fi C2, RCTDC și Formularul RCT 1, nu mai sunt utilizate și au fost înlocuite cu un sistem electronic care este obligatoriu pentru contractanții principali.
Subcontractorii vor primi detalii de la Revenue asupra contractelor notificate de contractanții principali.
?Trebuie să depun o declarație fiscală, de unde încep?